九江市妇女儿童活动中心2025年单位预算
九江市妇女儿童活动中心2025年单位预算
第一部分 九江市妇女儿童活动中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市妇女儿童活动中心2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市妇女儿童活动中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市妇女儿童活动中心概况
一、单位主要职责
九江市妇女儿童活动中心是妇联组织开展社会教育、服务妇女儿童和家庭的重要平台,是提高妇女儿童综合素质的重要课堂,是加强思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地,承担着以下主要职责:
(一)履行面向全市少年儿童进行教育培训职责。向少年儿童开展以“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”为基本内容的教育培训和主题活动,普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等方面知识,促进少年儿童德、智、体、美、劳全面发展。
(二)履行面向全市妇女进行素质教育培训、素质提升、活动职责。开展女性素质教育培训,开展多种主题活动丰富广大妇女的文化、娱乐生活,提高妇女素养,增强妇女自尊、自信、自立、自强精神。
(三)履行指导和推进我市家庭教育职责。开展家庭教育指导服务,培训家庭教育指导师,举办家庭教育讲座,促进我市家庭教育发展,把习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示落到实处。
二、机构设置及人员情况
九江市妇女儿童活动中心内设科室5个,包括:办公室、 宣传科、公益活动科、组织科、安保科。。
编制人数小计6人,其中:行政编制0人、参照公务员管理的事业编制人数6人。全额补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人,实有人数6人,其中:在职人数小计4人、行政在职人数0人,参照公务员管理的事业编制人数4人。全额补助事业编制人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 九江市妇女儿童活动中心2025年单位预算表










“本单位本年度未安排项目”.
第三部分 九江市妇女儿童活动中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年九江市妇女儿童活动中心收入预算总额为103.51万元, 较上年预算安排减少10.77万元;财政拨款收入103.51万元,较上年预算安排减少10.77万元;包括上年结转收入21.12万元。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2025年九江市妇女儿童活动中心支出预算总额为103.51万元,较上年预算安排减少10.77万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出65.16万元114.28万元,较上年预算安排减少49.12万元;其中:工资福利支出70.64万元,商品和服务支出7.57万元,对个人和家庭的补助4.18万元,资本性支出0万元。项目支出21.12万元,较上年预算安排增加21.12万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出21.12万元,对个人和家庭的补助4.18万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出65.16万元,较上年预算安排减少2.36万元;较上年按预算安排下降29.57%:教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出7.13万元,较上年预算安排减少1.81万元;较上年预算安排下降20.25%:卫生健康支出3.99万元,较上年预算安排下降0.93万元;较上年预算安排下降18.9%:农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出6.09万元,较上年预算安排减少1.81万元,较上年预算安排下降22.91%,。
按支出经济分类划分:工资福利支出70.64万元,较上年预算安排减少20.74万元;商品和服务支出7.57万元,较上年预算安排减少15.33万元;对个人和家庭的补助4.18万元,较上年预算安排增加4.18万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025九江市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算总额103.51万元,较上年预算安排减少10.77万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出65.16万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出7.13万元,卫生健康支出3.99万元,住房保障支出6.09万元。
按支出项目类别划分:基本支出82.39万元,较上年预算安排减少31.89万元;其中:工资福利支出70.64万元,商品和服务支出7.57万元,对个人和家庭的补助4.18万元,资本性支出0万元。项目支出21.12万元,较上年预算安排增加21.12万元;其中:商品和服务支出21.12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年九江市妇女儿童活动中心政府性基金支出预算为21.12,上年结转政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年九江市妇女儿童活动中心国有资本经营支出预算为0,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算0万元,比2024年预算减少0万元,减少0%。本单位非行政参公单位,无机关运行经费.
(七)政府采购情况
2025年单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)九江市妇女儿童活动中心项目情况说明
“本单位本年度未安排项目”
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025九江市妇女儿童活动中心"三公"经费财政拨款安排0万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:“与上年安排保持一致”。
公务接待0万元,比上年(减少)0万元,主要原因是:厉行节约,“与上年安排保持一致”。
公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:“与上年安排保持一致”。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:“与上年安排保持一致”。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
本部门预算中设计的逐出功能科目有:
1、2012901行政运行科目:包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。“三公”经费支出及行政运行经费支出在(2012901)行政运行收支分类科目中支出。
2、2080501归口管理的行政单位离退休:反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3、2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
4、2210201住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目:反映各级人民团体、社会团体群众团体等方面的支出。
6、2080505行政单位机关事业单位养老保险:收支分类科目,反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。
三单位涉及的专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为 保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 14 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

