九江市妇女联合会2026年部门预算
九江市妇女联合会2026年部门预算
目 录
第一部分 九江市妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市妇女联合会2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市妇女联合会 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市妇女联合会概况
一、部门主要职责
九江市妇联是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职责是:贯彻执行党中央、省委关于妇女工作的方针政策和决策部署。代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政、议政,维护妇女儿童合法权益。向社会宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;指导全市各级妇联开展思想教育工作。负责全市妇女组织建设工作,开展妇女干部培训工作;协助党委组织部门培养选拔女干部。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进妇女工作全面发展。组织开展家庭文明创建,做好服务家庭教育、传承家庭美德、树立良好家风工作。承担市政府妇女儿童工作委员会工作。
二、机构设置及人员情况
九江市妇女联合会共有预算单位2个,包括九江市妇女联合会和1个所属预算单位,所属预算单位具体包括:九江市妇女儿童活动中心。
第二部分 九江市妇女联合会2026年部门预算表
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收支预算总表 | |||
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填报单位:226九江市妇女联合会 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
606.73 |
一般公共服务支出 |
485.37 |
|
(一)一般公共预算收入 |
606.73 |
社会保障和就业支出 |
52.00 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
28.49 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
41.18 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
其他支出 |
33.55 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
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四、事业单位经营收入 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
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六、上级补助收入 |
0.00 |
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七、其他收入 |
0.00 |
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本年收入合计 |
606.73 |
本年支出合计 |
640.59 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
33.86 |
|
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|
收入总计 |
640.59 |
支出总计 |
640.59 |
|
部门收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:226九江市妇女联合会 |
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|
单位:万元 | ||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
640.59 |
33.86 |
606.73 |
606.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九江市妇女联合会 |
506.56 |
0.31 |
506.25 |
506.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九江市妇女儿童活动中心 |
134.03 |
33.55 |
100.48 |
100.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 | ||||
|
填报单位:226九江市妇女联合会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
640.59 |
597.61 |
42.98 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
485.37 |
475.94 |
9.43 |
|
20129 |
群众团体事务 |
485.37 |
475.94 |
9.43 |
|
2012901 |
行政运行 |
397.05 |
397.05 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.43 |
0.00 |
9.43 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
填报单位:226九江市妇女联合会 |
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
606.73 |
一般公共服务支出 |
485.37 |
485.37 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
606.73 |
社会保障和就业支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
33.86 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
640.59 |
支出总计 |
640.59 |
607.04 |
33.55 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
填报单位:226九江市妇女联合会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
606.73 |
597.61 |
9.12 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
485.06 |
475.94 |
9.12 |
|
20129 |
群众团体事务 |
485.06 |
475.94 |
9.12 |
|
2012901 |
行政运行 |
397.05 |
397.05 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:226九江市妇女联合会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
597.61 |
533.59 |
64.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
487.06 |
487.06 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
121.70 |
121.70 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.95 |
53.95 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
134.62 |
134.62 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
62.02 |
0.00 |
62.02 |
|
30201 |
办公费 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
|
30208 |
取暖费 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
|
30211 |
差旅费 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.08 |
0.00 |
7.08 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.53 |
46.53 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:226九江市妇女联合会 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:226九江市妇女联合会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:226九江市妇女联合会 |
|
单位:万元 | ||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 | |||||||
|
部门编码 |
226 |
部门名称 |
九江市妇女联合会 | ||||
|
年度绩效总目标 |
年度目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记考察江西重要讲话和在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神,紧扣"走在前、勇争先、善作为"目标要求,围绕打造"三大高地"、实施"五大战略”目标任务,切实履行引领服务联系职责,不断增强政治性先进性群众性,强化妇女思想政治引领,团结动员妇女建功立业,注重家庭家教家风建设,保障妇女儿童合法权益,持续深化妇联改革 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 目标值 | 度量单位 | ||
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴巾帼行动场次 | ≥ | 3 | 次 | ||
开展妇女儿童关爱服务活动 | ≥ | 50 | 次 | ||||
开展妇女法治宣传和维权服务 | ≥ | 10 | 次 | ||||
促进妇女就业创业活动 | ≥ | 5 | 场 | ||||
女性“三新”领域妇联组织培育 | ≥ | 10 | 个 | ||||
女思想引领活动(场) | ≥ | 10 | 次 | ||||
质量指标 | 乡村振兴巾帼行动参与率 | ≥ | 90 | % | |||
法治宣传活动规模达标率 | ≥ | 90 | % | ||||
妇女思想引领活动知晓率 | ≥ | 95 | % | ||||
三新领域的知晓度 | ≥ | 80 | % | ||||
促进妇女就业创业率 | ≥ | 90 | % | ||||
家庭教育指导服务规模达标率 | ≥ | 90 | % | ||||
时效指标 | 各项活动完成及时率 | = | 100 | % | |||
成本指标 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | |||
三公经费控制率 | ≤ | 100 | % | ||||
预算支出标准执行率 | = | 100 | % | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 落实男女平等基本国策 | 定性 | 有效推动 |
| ||
全市妇女儿童权益保障水平提升率 | ≥ | 90 | % | ||||
妇女技能和妇女健康水平提高率 | ≥ | 90 | % | ||||
良好家庭氛围营造率 | ≥ | 90 | % | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % | ||

第三部分 九江市妇女联合会2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年九江市妇女联合会收入预算总额为640.59万元,较上年预算安排增加5.29万元;本年收入合计606.73万元,较上年预算安排增加2.55万元;包括:财政拨款收入606.73万元,较上年预算安排增加2.55万元。上年结转33.86万元,较上年预算安排增加2.74万元。
(二)支出预算情况
2026年九江市妇女联合会支出预算总额为640.59万元,较上年预算安排增加5.29万元。
按支出项目类别划分:基本支出597.61万元,较上年预算安排增加8.63万元;项目支出42.98万元,较上年预算安排减少3.34万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出485.37万元,较上年预算安排增加0.31万元;社会保障和就业支出52.00万元,较上年预算安排增加1.44万元;卫生健康支出28.49万元,较上年预算安排增加0.92万元;住房保障支出41.18万元,较上年预算安排增加0.76万元;其他支出33.55万元,较上年预算安排增加12.43万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出487.06万元,较上年预算安排增加9.39万元;商品和服务支出105.00万元,较上年预算安排减少9.15万元;对个人和家庭的补助46.53万元,较上年预算安排增加5.60万元;资本性支出2.00万元,较上年预算安排减少0.60万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年九江市妇女联合会财政拨款支出预算总额640.59万元,较上年预算安排增加5.29万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出485.37万元,社会保障和就业支出52.00万元,卫生健康支出28.49万元,住房保障支出41.18万元,其他支出33.55万元。
按支出项目类别划分:基本支出597.61万元,项目支出42.98万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出487.06万元,商品和服务支出105.00万元,对个人和家庭的补助46.53万元,资本性支出2.00万元。
(四)政府性基金情况
2026年九江市妇女联合会政府性基金支出预算总额33.55万元,较上年预算安排增加12.43万元。
按支出项目类别划分:基本支出,0.00万元,项目支出33.55万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出0.00万元,商品和服务支出33.55万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元。
(五)国有资本经营情况
2026年九江市妇女联合会国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加(减少)0.00万元。
按支出项目类别划分:“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。
按支出经济分类划分:“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算62.02万元,比2025年预算减少5.81万元,下降8.57%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 2.00 万元,其中: 政府采购货物预算 2.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年8月31日, 部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)妇女儿童发展专项项目情况说明。
1、妇女儿童发展专项
(1)项目概述:根据九江市人民政府2012年7月9日印发的《九江市妇女发展规划(2011-2020年)》和《九江市儿童发展规划(2011-2020年)》(九府发[2012]6号)要求,各级财政要加大对妇女儿童事业发展经费的投入,并随着经济增长逐步增加。根据九江市人民政府2022年5月24日印发的《九江市妇女发展规划(2021-2030年)》和《九江市儿童发展规划(2021-2030年)》(九府发[2022]17号)文件精神,持续支持妇女儿童事业发展。
(2)立项依据:根据《九江市妇女发展规划(2011-2020年)》和《九江市儿童发展规划(2011-2020年)》等重要文件精神,自2014年起,市财政按照全市妇女(229.1万人)人均一元钱设立了每年230万元的妇女儿童发展项目,列入市财政预算。
(3)实施主体:九江市妇女联合会。
(4)实施方案:2026年计划实施用于维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童事业发展.项目:妇联组织建设项目、妇女创新创业项目、妇女思想引领项目、家庭家教家风建设项目、妇女儿童维权救助项目、妇女儿童关爱服务项目、其他项目。创建巾帼创业扶持项目点、巾帼志愿服务项目点、妇女维权服务示范站点、两纲示范县。
(5)实施周期:项目实施周期为一年。
(6)年度预算安排:2026年预算安排妇女儿童发展专项资金230万元。
(7)绩效目标和指标:完成2026年妇女儿童发展专项资金项目计划任务,推动我市妇女儿童事业的发展。按照项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
2、妇联中心工作专项
(1)项目概述:根据九江市人民政府2022年5月24日印发的《九江市妇女发展规划(2021-2030年)》和《九江市儿童发展规划(2021-2030年)》(九府发[2022]17号)安排专项经费,保证目标如期实现,支持妇女儿童事业发展。
(2)立项依据:根据《九江市妇女发展规划(2021-2030年)》和《九江市儿童发展规划(2021-2030年)》等文件,精神,保障妇女儿童发展经费支持。
(3)实施主体:九江市妇女联合会。
(4)实施方案:乡村振兴驻村干部全年补助及驻村工作经费,综治工作经费“千个部门进千企、精准帮扶 促发展”
(5)实施周期:项目实施周期为一年。
(6)年度预算安排:2026年预算安排妇联中心工作专项资金9.12万元。
(7)绩效目标和指标:完成2026年妇联中心工作专项资金项目计划任务,推动我市妇女儿童事业的发展。按照项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年九江市妇女联合会财政拨款"三公"经费安排4.00万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:无预算安排,“与上年安排保持一致”。
公务接待4.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:按预算执行,“与上年安排保持一致”。
公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:单位没有公车,“与上年安排保持一致”。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:单位没有公车,“与上年安排保持一致”
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
本部门预算中设计的逐出功能科目有
1、2012901行政运行科目:包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。“三公”经费支出及行政运行经费支出在(2012901)行政运行收支分类科目中支出。
2、2080501归口管理的行政单位离退休:反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3、2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
4、2210201住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目:反映各级人民团体、社会团体群众团体等方面的支出。
6、2080505行政单位机关事业单位养老保险:收支分类科目,反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

