九江市妇女儿童活动中心2026年单位预算
九江市妇女儿童活动中心2026年单位预算
目 录
第一部分 九江市妇女儿童活动中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市妇女儿童活动中心2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市妇女儿童活动中心 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市妇女儿童活动中心概况
一、单位主要职责
九江市妇女儿童活动中心是妇联组织开展社会教育、服务妇女儿童和家庭的重要平台,是提高妇女儿童综合素质的重要课堂,是加强思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地,承担着以下主要职责:
(一)履行面向全市少年儿童进行教育培训职责。向少年儿童开展以“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”为基本内容的教育培训和主题活动,普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等方面知识,促进少年儿童德、智、体、美、劳全面发展。
(二)履行面向全市妇女进行素质教育培训、素质提升、活动职责。开展女性素质教育培训,开展多种主题活动丰富广大妇女的文化、娱乐生活,提高妇女素养,增强妇女自尊、自信、自立、自强精神。
(三)履行指导和推进我市家庭教育职责。开展家庭教育指导服务,培训家庭教育指导师,举办家庭教育讲座,促进我市家庭教育发展,把习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示落到实处。
二、机构设置及人员情况
九江市妇女儿童活动中心内设处室不设内设机构 个,包括:编制人数小计6人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数_0人。实有人数小计5人,其中:在职人数小计5人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
。
第二部分 九江市妇女儿童活动中心2026年单位预算表
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收支预算总表 | |||
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填报单位:226002九江市妇女儿童活动中心 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
100.48 |
一般公共服务支出 |
78.89 |
|
(一)一般公共预算收入 |
100.48 |
社会保障和就业支出 |
8.94 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
4.99 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
7.66 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
其他支出 |
33.55 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
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四、事业单位经营收入 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
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六、上级补助收入 |
0.00 |
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七、其他收入 |
0.00 |
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本年收入合计 |
100.48 |
本年支出合计 |
134.03 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
33.55 |
|
|
|
收入总计 |
134.03 |
支出总计 |
134.03 |
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单位收入总表 | |||||||||||||
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填报单位:226002九江市妇女儿童活动中心 |
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单位:万元 | ||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
九江市妇女儿童活动中心 |
134.03 |
33.55 |
100.48 |
100.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:226002九江市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
134.03 |
100.48 |
33.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
填报单位:226002九江市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
100.48 |
一般公共服务支出 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
100.48 |
社会保障和就业支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
二、上年结转 |
33.55 |
|
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|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
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|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
134.03 |
支出总计 |
134.03 |
100.48 |
33.55 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
填报单位:226002九江市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
100.48 |
100.48 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:226002九江市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
100.48 |
93.08 |
7.40 |
|
301 |
工资福利支出 |
88.90 |
88.90 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
21.87 |
21.87 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
|
30201 |
办公费 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
30208 |
取暖费 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30228 |
工会经费 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:226002九江市妇女儿童活动中心 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:226002九江市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:226002九江市妇女儿童活动中心 |
|
单位:万元 | ||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |

第三部分 九江市妇女儿童活动中心2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年九江市妇女儿童活动中心收入预算总额为134.03万元,较上年预算安排增加30.52万元;本年收入合计100.48万元,较上年预算安排增加18.09万元;包括:财政拨款收入100.48万元,较上年预算安排增加18.09万元。上年结转33.55万元,较上年预算安排增加12.43万元。
(二)支出预算情况
2026年九江市妇女儿童活动中心支出预算总额为134.03万元,较上年预算安排增加30.52万元。
按支出项目类别划分:基本支出100.48万元,较上年预算安排增加18.09万元;项目支出33.55万元,较上年预算安排增加12.43万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出78.89万元,较上年预算安排增加13.73万元;社会保障和就业支出8.94万元,较上年预算安排增加1.81万元;卫生健康支出4.99万元,较上年预算安排增加1.00万元;住房保障支出7.66万元,较上年预算安排增加1.51万元;其他支出33.55万元,较上年预算安排增加12.43万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出88.90万元,较上年预算安排增加18.26万元;商品和服务支出40.95万元,较上年预算安排增加12.26万元;对个人和家庭的补助4.18万元,较上年预算安排增加(减少)0.00万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年九江市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算总额134.03万元,较上年预算安排增加30.52万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出78.89万元,社会保障和就业支出8.94万元,卫生健康支出4.99万元,住房保障支出7.66万元,其他支出33.55万元。
按支出项目类别划分:基本支出100.48万元,项目支出33.55万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出88.90万元,商品和服务支出40.95万元,对个人和家庭的补助4.18万元。
(四)政府性基金情况
2026年九江市妇女儿童活动中心政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加12.43万元。
按支出项目类别划分:基本支出0.00万元,项目支出33.55万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出0.00万元,商品和服务支出33.55万元,对个人和家庭的补助0.00万元。
(五)国有资本经营情况
2026年九江市妇女儿童活动中心国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加(减少)0.00万元。
按支出项目类别划分:(“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
按支出经济分类划分:(“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算0.00万元,比2025年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。(“本单位非行政参公单位,无机关运行经费”)
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额 0.00万元,其中: 政府采购货物预算 0.00万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年8月31日, 单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)九江市妇女儿童活动中心项目情况说明。
一、未成年人校外活动场所专项
(1)项目概述:根据江西省财政厅赣財行指(2025)28号印发的《江西省财政厅关于下达2025年省级专项彩票公益金支持全省妇联系统校外活动场所资金的通知》安排专项经费,保证目标如期实现,支持妇女儿童事业发展。
(2)立项依据:根据江西省财政厅文件赣財行指(2025)28号《江西省财政厅关于下达2025年省级专项彩票公益金支持全省妇联系统校外活动场所资金的通知》等文件,精神,保障妇女儿童活动经费支持。
(3)实施主体:九江市妇女儿童活动中心。
(4)实施方案:开展多种形式的未成年人校外场所活动,丰富未成年人业余文化生活和道德素养等活动。
(5)实施周期:项目实施周期为一年。
(6)年度预算安排:2026年预算安排未成年人校外场所活动专项资金33.55万元。
(7)绩效目标和指标:完成2026年儿童中心彩票公益金专项资金项目计划任务,推动我市妇女儿童事业的发展。按照项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年九江市妇女儿童活动中心财政拨款"三公"经费安排0.00万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:节约开支,“与上年安排保持一致”。
公务接待0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:无预算安排,“与上年安排保持一致”。
公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:无预算安排,“与上年安排保持一致”。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:无预算安排,“与上年安排保持一致”。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
本部门预算中设计的逐出功能科目有:
1、2012950事业运行科目:包括;事业单位的基本支出。“三公”经费支出及行政运行经费支出在(2012901)行政运行收支分类科目中支出。
2、2080501归口管理的行政单位离退休:反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3、2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
4、2210201住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目:反映各级人民团体、社会团体群众团体等方面的支出。
6、2080505行政单位机关事业单位养老保险:收支分类科目,反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

